Nhựa Đà Nẵng báo lãi quý 2 tăng 33% nhờ cắt giảm giá vốn
CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2020 với lãi ròng tăng 33% so cùng kỳ nhờ vào tiết giảm giá vốn hàng bán.
Trong quý, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 12% so với cùng kỳ về còn gần 22 tỷ đồng. Nhờ vào tiết giảm được 35% giá vốn hàng bán nên Nhựa Đà Nẵng ghi nhận gần 10 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 51% so với con số lợi nhuận cùng kỳ.
Trong hoạt động tài chính, doanh thu và chi phí đều tăng. Đáng kể, chi phí lãi vay của Công ty tăng mạnh từ 43 triệu đồng lên 529 triệu đồng.
Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 3,9 tỷ và 2,8 tỷ. Trừ thêm thuế, lãi ròng mà Công ty mang về gần 2,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.
Video đang HOT
Lũy kế nửa đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% còn 40 tỷ đồng và báo lãi sau thuế hơn 2,9 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của DPC ghi nhận hơn 72 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm 40% trong cơ cấu nguồn vốn, đạt 28 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn là 20 tỷ đồng.
Được biết, Nhựa Đà Nẵng trước đây là Công ty Nhựa Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập ngày 22/1/1976. Công ty chuyên kinh doanh thiết bị máy móc, nguyên liệu và sản phẩm ngành nhựa, các sản phẩm chủ yếu nay là bao bì, ống nước các loại sử dụng trong công, nông nghiệp và xây dựng.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho Công ty với doanh thu đạt 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, Nhựa Đà Nẵng đã thực hiện được phân nửa kế hoạch cho cả doanh thu và lợi nhuận.
Giá vốn tăng cao, Tập đoàn Hà Đô (HDG) báo lãi quý I/2020 giảm 12%
Doanh thu quý I/2020 tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, đạt 1.082 tỷ đồng chủ yếu đến từ mảng bất động sản và năng lượng.
Ảnh minh họa.
CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với các chỉ tiêu kinh doanh chính biến động trái chiều.
Trong kỳ, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 1.082 tỷ đồng, tăng đến 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 68%, đạt 734 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời đạt 171 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và chiếm 16%.
Giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp giảm từ 47% xuống 39% tương ứng lợi nhuận gộp đi ngang so với cùng kỳ ở mức 423 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, Hà Đô lãi ròng 233 tỷ đồng, giảm 12% so với quý I/2019 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 182 tỷ đồng.
Thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14,232 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Tồn kho cuối kỳ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản nhưng đã giảm hơn 16% so với đầu kỳ, xuống mức 2.934 tỷ đồng chủ yếu là do giảm bất động sản đang xây dựng.
Nợ vay tài chính ở mức cao với 6.060 tỷ đồng, tương đương 43% tổng tài sản trong đó chủ yếu là nợ dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được đến 31/3 đạt gần 1.274 tỷ đồng bên cạnh 51 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.
Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi quý 3 niên độ 2019-2020 gấp 5 lần cùng kỳ Tính chung 9 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020 Mía đường Sơn La đã vượt 140% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) công bố báo cáo tài chính quý 3 niên độ tài chính 2019-2020. Niên độ tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6...